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采購管理制度

時間:2024-10-10 09:17:53 制度 我要投稿

(通用)采購管理制度15篇

  在發(fā)展不斷提速的社會中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

(通用)采購管理制度15篇

采購管理制度1

  本《采購領用管理制度》旨在規(guī)范公司內(nèi)部的采購與領用流程,確保資源的有效利用,防止浪費,提高運營效率。內(nèi)容主要包括以下幾個方面:

  1.采購審批流程

  2.物資領用權限與程序

  3.庫存管理規(guī)定

  4.采購與領用記錄及審計

  5.責任追究與獎懲機制

  內(nèi)容概述:

  1.采購審批流程詳細規(guī)定了從需求提出到采購執(zhí)行的各個步驟,包括需求審核、預算審批、供應商選擇、合同簽訂和支付流程。

  2.物資領用權限與程序明確了各部門和個人的領用權限,以及領用申請、審批、發(fā)放和簽收的具體步驟。

  3.庫存管理規(guī)定涵蓋了庫存盤點、存儲、報廢等環(huán)節(jié),旨在優(yōu)化庫存周轉,減少積壓。

  4.采購與領用記錄及審計要求所有交易必須有明確記錄,并定期進行內(nèi)部審計,以保證透明度和合規(guī)性。

  5.責任追究與獎懲機制明確了違反制度的`行為將受到的處理,同時鼓勵員工遵守制度,提高工作效率。

采購管理制度2

  第一章 總則

  第一條 為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢,滿足特殊要求采購項目的需要,提高我市政府采購的效率和效益,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合我市實際,制定本辦法。

  第二條 部門集中采購,是指納入市級政府采購管理的單位,由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

  各單位在實行部門集中采購時,其采購方式及委托的采購代理機構等審批手續(xù),均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理

  第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目,符合以下條件之一的應當納入部門集中采購:

  (一)貨物、服務及其他工程類項目,其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的,實行部門集中采購;

  (二)市財政批復當年的政府采購預算中,列明應進行部門集中采購的項目;

  (三)屬本單位有特殊技術或時間要求的,由該單位提出書面申請,經(jīng)政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。

  第四條 實行部門集中采購管理的單位,應當由本單位分管政府采購工作的領導、紀檢監(jiān)察部門、財務部門和負責政府采購業(yè)務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”,并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。

  第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門集中采購,包括編制本單位的采購計劃,確定采購項目的采購方式,委托采購代理機構(含市政府采購中心和各采購代理機構,下同)代理采購,會同采購代理機構編制采購文件,整理、歸集采購項目采購全過程的有關文件,采購結束后向采購辦提交備案資料等。

  第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案,將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少于十五年。

  采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結果確認書、采購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關的文件。

  第七條 采購辦是我市政府采購管理部門,負責對各單位部門集中采購項目指導和監(jiān)督管理,并定期向市人民政府進行通報。

  第二章 部門集中采購的操作程序

  第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時,應按以下程序進行辦理:

  (一)編制政府采購計劃。

  各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時,應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)定,編制政府采購計劃。

  1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

  2、屬市財政安排資金的采購項目應根據(jù)下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目,應根據(jù)限額標準填報采購形式。

  3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份,連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務主管科。

  4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前(節(jié)假日順延,下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》,每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》,逾期報送《采購計劃表》的,如無合理理由,將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

  同一年度內(nèi),對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過兩次。

  5、部門集中采購采用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。

  各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時,應自行確定部門集中采購項目的采購方式。

  (二)政府采購計劃的資金確認和批復。

  1、一般情況下,市財政局業(yè)務主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后,在3個工作日內(nèi),對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。

  市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后,將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人,同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

  2、如有關單位因采購項目特殊,要求以邀請方式進行部門集中采購的,應在報送政府采購計劃的同時,向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后,將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉采購辦對其采購方式進行批復。

  采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后,即向相關單位作出批復,并將《*市市級單位政府采購計劃批復書》(下稱“計劃批復書”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份,送市財政局業(yè)務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

  (三)政府采購計劃的調整。

  政府采購計劃一經(jīng)確定,原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的,按原報批程序執(zhí)行。

  (四)委托采購代理機構。

  各單位在編報政府采購計劃時,將擬委托實施項目采購的采購代理機構填寫清楚,并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目,應在收到計劃批復書)后,在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃(或計劃批復書)送達委托的采購代理機構實行部門集中采購,并按《*市政府采購代理機構管理辦法》的有關規(guī)定與采購代理機構簽訂書面的委托協(xié)議。

  (五)編制采購(招標)文件。

  各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關的采購代理機構編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術復雜的.,應邀請有關專家協(xié)助編制采購文件。

  采購(招標)文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府采購招投標服務大廳,應由采購代理機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的,由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請,經(jīng)采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。

  (六)確定部門集中采購的中標(成交)供應商。

  采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關法律法規(guī),以及*市有關政府采購的規(guī)范性文件的相關規(guī)定,對部門集中采購項目進行公告、開標、評標,并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應商。

  各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。采購結果確認后由采購代理機構按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結果公示。

  組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家,應在相關的采購代理機構的專家?guī)熘,由采購代理機構參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關于隨機抽取評審專家的有關規(guī)定進行隨機抽取。

  (七)申請中標(成交)通知書編號。

  采購結果公示完畢后,由采購代理機構向采購辦申請統(tǒng)一的中標(成交)通知書編號,并向有關中標(成交)供應商發(fā)出中標(成交)通知書。

  沒有申請統(tǒng)一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目,不得發(fā)中標(成交)通知書。

  (八)簽訂采購合同。

  各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi),按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

  采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi),各單位應當將合同副本報采購辦備案。

  第九條 中標(成交)通知書發(fā)出后,采購代理機構應當在五個工作日內(nèi)將部門集中采購項目的相關采購資料報采購辦備案。

  第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后,政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。

  屬大型或技術復雜的政府采購項目,應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

  第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規(guī)定及時辦理有關款項的撥付手續(xù),資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執(zhí)行。

  第十二條 各采購代理機構應當在每月14和28日,將接受委托的部門集中采購項目的有關情況反饋采購辦。

  第三章 違規(guī)責任

  第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的,采購辦將要求其進行整改,并由采購辦定期向市人民政府通報相關情況:

  (一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金,擅自委托采購代理機構進行采購的;

  (二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目,未向政府采購管理部門提出申請,擅自委托采購代理機構進行采購的;

  (三)有拆分項目行為,規(guī)避公開招標的;

  (四)中標(成交)通知書發(fā)出后,無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;

  (五)采購結束后,不按規(guī)定將采購活動相關資料送政府采購管理部門備案的;

  (六)不按合同規(guī)定支付有關款項給供應商,被相關供應商投訴的;

  (七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構的;

  (八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。

  第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中,如有違法違規(guī)行為的,取消其實施部門集中采購的資格一年。

  有關單位被取消實施部門集中采購的資格后,一年內(nèi)其政府采購項目的采購按集中采購的有關程序執(zhí)行。

  第十五條 采購代理機構在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的,按《政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度3

  1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

  2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質量可靠的'供應商;

  3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

  4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

  5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質量、售后服務等履約信息。

  6 、制定裕東公司供應商管理制度,經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

  7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

  8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

  9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

  10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;

  11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

采購管理制度4

  酒店保管理制度是確保酒店日常運營秩序、保護資產(chǎn)安全和提升服務質量的重要框架。它涵蓋了人力資源管理、財務管理、設施設備管理、客戶服務和風險管理等多個方面。

  內(nèi)容概述:

  1. 人力資源管理:設定員工職責、培訓程序、考勤制度、績效評估和激勵機制。

  2. 財務管理:制定預算控制、成本核算、收入審計和財務報告流程。

  3. 設施設備管理:規(guī)定設備維護保養(yǎng)、故障報修、更新替換和能源管理規(guī)則。

  4. 客戶服務:設定服務標準、投訴處理程序、客戶滿意度調查和反饋機制。

  5. 風險管理:建立應急預案、安全管理規(guī)定、保險政策和法律合規(guī)性檢查。

采購管理制度5

  為簡化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司討論打算,由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關管理制度執(zhí)行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

  4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案,并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。

  5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的`辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計、盤存工作。

  6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實,并對特別大件及應急物資的選購舉行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補庫,以確保各部門的正常領用。

  2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況,需緊張選購的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。

  四、選購流程

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  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后,根據(jù)對照詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同選購。

  2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用記下表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

  (二)選購工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點遇假日順延,并以倡導節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應該各盡其責,加強交流和協(xié)作。

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  1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放,應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

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  公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用記下表》(附表2)。

采購管理制度6

  固定資產(chǎn)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

  1. 提升效率:通過規(guī)范流程,減少資產(chǎn)浪費,提升資產(chǎn)周轉效率,促進酒店運營效率。

  2. 控制風險:有效監(jiān)控資產(chǎn)狀態(tài),防止資產(chǎn)流失,降低財務風險。

  3. 支持決策:準確的資產(chǎn)數(shù)據(jù)有助于管理層進行投資、擴張等戰(zhàn)略決策。

  4. 法規(guī)遵從:符合會計準則和稅法要求,確保財務報表的準確性和合法性。

  5. 提高審計透明度:增強內(nèi)外部審計的'可追溯性和可信度,提升企業(yè)形象。

采購管理制度7

  第一章總則

  第一條 目的

  為了加強生產(chǎn)設備的采購管理工作,確保采購的生產(chǎn)設備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。

  第二條 生產(chǎn)設備采購負責單位。公司成立生產(chǎn)設備采購小組,采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。

  第三條 生產(chǎn)設備采購的原則。

  1.生產(chǎn)設備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個因素,貨比三家,擇優(yōu)采購。

  2.生產(chǎn)設備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢,結合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際,有計劃地進行。

  第二章 采購需求的提出

  第四條 大宗生產(chǎn)設備新購,由技術部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的'需要,提出設備更新改造計劃,報技術副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關部門進行技術、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)設備采購小組購置。

  第五條 生產(chǎn)設備的部分更新與零星購置,由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術部、設備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術副總批準,然后由生產(chǎn)設備采購小組負責購置。

  第三章 設備的選擇與評價

  第六條  選擇設備應遵循技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規(guī)格;設備效率;能源消耗情況;設備安全性能;設備環(huán)保性能;設備維修狀況。

  第七條 選擇設備時,要做好設備的技術經(jīng)濟評價,通過對比確定最佳方案。

  第四章 生產(chǎn)設備采購

  第八條 設備采購價格的確定。由生產(chǎn)設備采購小組會同財務部、法務部根據(jù)設備選型批準的方案,進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

  第九條 請購審批權限。

  1.請購金額預估在xx~xx萬元,由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。

  2.請購金額預估在xx~xx萬元,由技術副總審批。

  3.請購金額預估在xx萬元以上,由總經(jīng)理審批。

  第五章 生產(chǎn)設備驗收

  第十條 設備到貨驗收。

  1.設備檔案接收。

 。1)新設備到貨后,采購部會同生產(chǎn)部、技術部共同做好開箱檢查工作。

 。2)設備的原始技術資料由檔案室負責保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責提供。

  2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。

 。1)檢查外觀及包裝情況。

 。2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。

 。3)檢查設備有無銹蝕。

 。4)核對實物是否符合圖紙要求。

 。5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

  第十一條 設備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。

  第六章 設備的安裝與試運行

  第十二條 對公司內(nèi)施工的措施項目由采購部或生產(chǎn)部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負責對外承包。

  第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由生產(chǎn)部負責監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。

  第十四條 求設備供應商經(jīng)常對設備進行檢修保養(yǎng),并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給生產(chǎn)部。

采購管理制度8

  第一章總則

  第一條為加強集團對各地區(qū)公司的采購管理,規(guī)范采購申報程序,嚴格控制成本,嚴明采購紀律,特制訂本辦法。

  第二條本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)(含非資產(chǎn)類)、集團統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設備、地區(qū)公司負責供應給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設備采購,包括年度采購、單項采購及緊急采購。

  第二章采購原則

  第三條嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。

  第四條嚴格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價定標的原則。

  第五條嚴格遵守“三個三”原則。

  1、選購三原則:

  (1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家;

  (2)一種物品分別報三家;

  (3)一種物品最后定一~三家。

  2、定購三原則:

  (1)同類物品質量最優(yōu);

  (2)同類物品價格最低;

  (3)同類物品的供應商服務最好。

  3、驗收三原則:

  (1)由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收;

  (2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效;

  (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅決退換。

  第三章年度采購

  第六條年度采購的定義

  年度采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。

  第七條年度采購的范圍

  辦公耗材等物料用品(含非資產(chǎn)類):辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞、標準化的工程材料設備等。

  第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。

  第九條采購立項

  申購部門/單位填寫立項報告,按權限逐級審批后,交由地區(qū)公司采購部作為采購立項依據(jù)。

  第十條立項報告審批流程

  1、低值易耗品:

  申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購置審批表》→申購部門/單位負責人審批→主管領導審批→地區(qū)公司負責人審批→采購部

  2、辦公文具、耗材類:

  (1)辦公文具立項流程:

  申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負責人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續(xù)。

  (2)耗材類立項流程:

  申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購表”→部門負責人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→行政人事部按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續(xù)。

  3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃:

  申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→行政人事部等有關部門匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。

  4、營銷所需材料、廣告制品立項流程:

  營銷部填寫已確定標準的營銷活動方案及材料清單→地區(qū)公司主管領導審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。

  第十一條供應商的征召、資格審查和選擇

  1、供應商的資格要求:必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業(yè);確無相關排名的,入選企業(yè)應為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。

  2、供應商的征召:年度供應商的征召由采購部、總工室/需求部門、招投標部的人員按照“背靠背”的原則,分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負責人(或其授權人)。

  3、《聯(lián)系函》的發(fā)放:由地區(qū)公司負責人(或其授權人)獨立篩選出初選單位名單,親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章

  的《聯(lián)系函》并密封寄出,寄出的《聯(lián)系函》由采購部建立臺帳。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系,落實供應商投標意向及其詳細情況。

  4、供應商的資格審查:

  (1) 地區(qū)公司負責人(或其授權人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位,并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組,必要時邀請相關部門人員參加,對供應商進行考察;考察小組考察完畢后填寫《供應商考察情況表》,并向地區(qū)公司負責人(或其授權人)匯報考察情況。

  (2) 地區(qū)公司負責人(或其授權人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的,其流程參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標征召單位操作細則》執(zhí)行。

  5、入圍供應商的最終選擇:地區(qū)公司負責人(或其授權人)根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。

  第十二條招標文件的編制及會審

  1、地區(qū)公司采購部負責招標文件的編制,招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本,合同文本原則上采用集團下發(fā)的`標準合同范本。

  2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單,并將其作為招標文件的重要組成部分。

  3、地區(qū)公司采購部根據(jù)需要可組織相關部門對招標文件進行會審,并報地區(qū)公司負責人(或其授權人)審批。

  第十三條發(fā)標、開標、定標

  1、地區(qū)公司負責人(或其授權人)指定專人向最終入圍供應商發(fā)放招標文件,并負責招標文件的答疑。

  2、年度采購的開標會須由地區(qū)公司負責人(或其授權人)主持,采購部2人、招投標部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加,可根據(jù)需要邀請相關部門人員參加。

  3、經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式,并當場由各投標單位單獨進行二次報價,開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見,由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。

  4、地區(qū)公司采購部將定標結果,按審批權限逐級報批。

  第十四條合同的簽訂

  1、地區(qū)公司自行采購的項目,由采購部根據(jù)定標審批結果,按權限逐級報批合同。

  2、由地區(qū)公司采購部依據(jù)集團統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養(yǎng)設備等。

  第十五條由地區(qū)公司負責采購的材料設備中,屬于設備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應商簽訂供貨合同,屬于供應給施工單位的材料,必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議,貨物驗收、結算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應管理制度》的相關規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度9

  食堂管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分,旨在確保員工餐飲的安全、衛(wèi)生和效率。它通過規(guī)范食堂的運營流程、食品安全管理、服務標準和成本控制,為員工提供一個舒適、健康的`用餐環(huán)境,同時也有助于維護企業(yè)的穩(wěn)定運行和提升員工滿意度。

  內(nèi)容概述:

  1.食品安全與衛(wèi)生:包括食材采購、存儲、加工、烹飪和剩余食物處理等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標準與程序。

  2.服務管理:設定服務時間、排隊秩序、餐具清潔與回收、投訴處理等服務流程。

  3.成本控制:通過預算制定、食材消耗記錄、人員配置等措施,確保食堂經(jīng)濟高效運營。

  4.菜品規(guī)劃:定期更新菜單,滿足員工口味需求,兼顧營養(yǎng)平衡。

  5.員工培訓:對食堂工作人員進行食品安全知識、服務態(tài)度等方面的培訓。

  6.應急預案:設立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的處理方案。

采購管理制度10

  第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,財務部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度。

  第二條對外采購業(yè)務內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離,其中包括:

  (一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務;

  (二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;

 。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

 。ǘ┤粘^k公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。

 。ㄈ⿲τ谥匾牧系牟少彛匾獣r由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

  (一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

  (二)長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

 。ㄈ┪唇(jīng)公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的`,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

 。ㄋ模┰儍r、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責。

  (五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

 。ㄒ唬┙(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調查分析后,以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

 。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。

 。ㄈ┎少徑(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

 。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

  (一)使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應有部門經(jīng)理簽字。

  (二)采購部門收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

 。ㄈ┎少弳我皇剿姆,第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。

 。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后,采購員要及時組織質監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收,驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后,驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。

  (二)倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財務,第三聯(lián)交給采購員。

  1、按合同約定需要預付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。

  2、貨物及發(fā)票已到,驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務做賬。

  采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質監(jiān)部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。

  采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結款時,由財務將款項匯出。

 。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后,財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款,不留“尾巴”。

 。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。

采購管理制度11

  第一章總則

  第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

  第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

  第二章物資采購規(guī)定

  第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

  第六條所有負責物資采購的'人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

  第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

  1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

  4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

  第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

  2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

  第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

采購管理制度12

  (一)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī),依法購進。

  (二)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓,考試合格,持證上崗。

  (三)購進藥品以質量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。 (四)購進藥品要有合法票據(jù),并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應保存至藥品有效期后一年,但不得少于二年。 (五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。

  (六)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行,填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質量審查,經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。

  (七)購進藥品的合同要有明確的的質量條款內(nèi)容。

  (八)定期對時貨情況進行質量評審,一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現(xiàn)的質量問題,加以分析改進。

  1、樹立顧客至上,服務第一的思想,員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔,精神要飽滿,服務要熱情、周到,掛牌上崗;

  2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等,作早退處理,罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假,應先書面提出申請,事假1天交柜長批準后方可,2天以上交經(jīng)理批準后方可,否則做曠工處理,曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;

  3、全體員工必須自覺遵守上下班制度,上班以前必須過早、更衣完畢,早班人員8:00準時上班,中班人員14:00時上班,違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒,輪流吃飯時應在指定地點進行,違者罰款10元;

  4、員工每天做好半小時的交接班工作,對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚,如果發(fā)現(xiàn)問題應該及時反映并及時解決;

  5、上班時間不得做與工作無關的事情,不得上網(wǎng)、玩游戲、聽歌等,違者罰款10元,超過三次者予以開除;

  6、遵守衛(wèi)生制度,早班上班前應做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負責作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作,如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的,店長罰款10元,柜長必須督促當班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作; 7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況,做到隨時整理貨架,隨時補充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當班員工庫存有貨,不及時補充,對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況,視情節(jié)予當事人處以100元罰款。情節(jié)嚴重者作開除處理,藥品上柜一定要做到先進先出,如發(fā)現(xiàn)遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者,追究柜臺實物負責人的經(jīng)濟損失;

  8、每天由店長擬定進貨計劃,交經(jīng)理核實后統(tǒng)一進貨;

  9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改,必須通過藥店經(jīng)理核實批準后,才可撤消或更改;

  10、對于效期藥品(3-6個月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù),有計劃,有步驟的促銷,盡可能避免和減少損失,如可推銷的效期藥品不及時進行促銷,造成損失藥店與工作人員各賠償一半; 11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角,無論什么原因,吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架,現(xiàn)場各罰款50元,如不服從管理者予以開除。

  12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;

  13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放,并如實登記。其他人員不得私自動用,違者罰款10元;

  14、如遇到顧客退換貨,要認真對待,核實情況后交經(jīng)理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品,小票核實認可后必須及時解決),不得相推托,否則每人罰款20元;

  15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的'員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守,如嚴重違反制度予以辭退處理。

  1、根據(jù)本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量,由藥庫保管員提出藥品采購計劃,經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長批準后,由采購員執(zhí)行,采購計劃應保存至藥品有效期后一年,但不得少于三年。

  2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。

  3、藥品采購員根據(jù)采購計劃,按醫(yī)院藥事管理委員會制定相關規(guī)定進行采購。

  4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規(guī)定,嚴禁向證照不全的企業(yè)購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種,急救藥品、急用藥品例外,但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續(xù)。

  5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購管理,其它科室不得自購、自制、自銷。

  6、藥品采購員應認真執(zhí)行藥品價格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴格執(zhí)行藥品的進貨程序:由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協(xié)議書,加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限),加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復印件;企業(yè)登記事項如有變更,應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格,審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好,價格合理,重合同,守信譽,售前售后服務好)。

  7、購進首營藥品時,藥品采購員應及時索取相關資料。

  8、采購特殊藥品、新藥和危險品,應嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。

  9、新藥采購按醫(yī)院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。

  10、集中招標品種按有關規(guī)定采購。

  11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經(jīng)營品種,本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者,經(jīng)藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購,并備案登記,報醫(yī)院藥事管理委員會批準后,可納入常規(guī)供應商名單。

  12、對不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種,應及時與供應商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

  13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息,熟悉了解臨床用藥情況,把市場供應與臨床用藥有機結合起來。

  14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準,定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室,并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

  15、在工作中,應嚴格遵守國家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關規(guī)定,不允許以任何形式索取、收受賄賂,嚴禁違法違紀行為。

  16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監(jiān)督。

采購管理制度13

  辦公用品采購管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分,旨在規(guī)范辦公用品的購買、使用和管理流程,確保資源的有效利用,提高工作效率。主要內(nèi)容包括以下幾個方面:

  1. 采購計劃與審批

  2. 供應商選擇與管理

  3. 采購價格與數(shù)量控制

  4. 入庫與發(fā)放管理

  5. 庫存盤點與報廢處理

  6. 成本控制與預算管理

  7. 審計與監(jiān)督機制

  內(nèi)容概述:

  1. 采購計劃:明確各類辦公用品的'需求數(shù)量,定期進行需求預測,避免過度采購或短缺。

  2. 供應商評估:建立供應商評估體系,考慮價格、質量、交貨時間等因素,選擇優(yōu)質供應商。

  3. 采購流程:規(guī)范從詢價、比價、簽訂合同到支付的各個環(huán)節(jié),確保透明公正。

  4. 庫存管理:設定合理庫存水平,避免積壓,同時保證供應充足。

  5. 使用跟蹤:記錄辦公用品的領用情況,分析使用效率,防止浪費。

  6. 財務管理:與財務部門協(xié)作,制定采購預算,監(jiān)控采購成本,確保資金合理使用。

  7. 內(nèi)部審計:定期進行內(nèi)部審計,檢查采購制度執(zhí)行情況,防止違規(guī)行為。

采購管理制度14

  第1條 目的。

  明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定,及時收回退貨款項。

  第2條 退貨條件。

  驗收人員應該嚴格按照企業(yè)的驗收標準進行驗收,不符合企業(yè)驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。

  1.對于數(shù)量上的`短缺,采購員應該與供應商聯(lián)系,要求供應商予以補足,或價款上予以扣減。

  2.對于質量上的問題,采購員應該首先通知使用部門不能使用該批貨物,然后與使用部門、質量管理部門、相關管理部門聯(lián)系,決定是退貨還是要求供應商給予適當?shù)恼劭邸?/p>

  3.經(jīng)采購部經(jīng)理審批后與供應商聯(lián)系退貨事宜。

  第3條 退貨手續(xù)。

  檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標簽,并在“貨物檢收報告”上注明不合格的原因,經(jīng)負責人審核后轉給采購部門處理,同時通知請購單位。

  第4條 貨物出庫。

  當決定退貨時,采購員編制退貨通知單,并授權運輸部門將貨物退回,同時,將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門應于貨物退回后,通知采購部和財務部。

  已入庫的存貨辦理退貨,倉管員應立即編制紅字采購入庫單,用紅字記錄存貨入庫明細賬,并將相關單據(jù)單獨整理后交到財務部。

  第5條 退貨款項回收。

  1.采購員在貨物退回后編制借項憑單,其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、供應商名稱以及貸款金額等。

  2.采購部經(jīng)理審批借項憑單后,交財務部相關人員審核,由財務經(jīng)理按權限審批。

  3.財務部應根據(jù)借項憑單調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。

  第6條 折扣事宜。

  1.采購員因對購貨質量不滿意而向供應商提出的折扣,需要同供應協(xié)商來最終確定。

  2.折扣金額必須由財務部審核,財務經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批準。

  3.折扣金額審批后,采購部應編制折扣通知單。

  4.財務部門根據(jù)折扣通知單來調整應付賬款。

采購管理制度15

  有效的庫房管理制度對于酒店運營至關重要。它能夠:

  1.保障物資安全,降低丟失和損壞風險。

  2.提高庫存周轉率,減少資金占用。

  3.優(yōu)化物資分配,保證服務質量和客戶滿意度。

  4.防止過度采購,節(jié)約成本。

  5.提升工作效率,降低管理難度。

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