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退稅申請(qǐng)書

時(shí)間:2023-08-16 15:14:01 申請(qǐng)書 我要投稿

退稅申請(qǐng)書

  在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,很多事項(xiàng)都需要使用申請(qǐng)書,在寫作上,申請(qǐng)書也具有一定的格式。大家知道申請(qǐng)書的格式嗎?以下是小編為大家收集的退稅申請(qǐng)書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

退稅申請(qǐng)書

退稅申請(qǐng)書1

____________________稅局:

  本公司________________________________________(納稅編碼:

  ________________)。因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為________月________日至________月________日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為________月________日至________月________日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131。96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):______________________)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131。96元。

  在________月________日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為________月________日至________月________日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開戶行:____銀行

  銀行賬號(hào):________________

  特此說(shuō)明!

  ____________單位名字

  ________年________月________日

退稅申請(qǐng)書2

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  申請(qǐng)公司:xxx

  申請(qǐng)日期:xx月xx日

退稅申請(qǐng)書3

xx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[]68號(hào))的`有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至xx月xx日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  企業(yè)(公章)

  申請(qǐng)日期:xx月xx日

退稅申請(qǐng)書4

____稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶________公司職工______,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在______,面積______㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買了________室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積______㎡,購(gòu)買價(jià)______元,并已依法繳納契稅______元。稅票號(hào):______號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)______號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(______地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  特此申請(qǐng)

申請(qǐng)人:______

  _____年_____月_____日

退稅申請(qǐng)書5

____區(qū)稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  寧波市________有機(jī)涂料廠

  20____年2月19日

退稅申請(qǐng)書6

國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊(cè)資本xxx萬(wàn)元,xxx,登記注冊(cè)類型:xxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)

  公司于xxx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計(jì)出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見附表)

  因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書7

_______稅務(wù)局:

  我公司于_______年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  申請(qǐng)人:_______單位

  _______年_______月_______日

退稅申請(qǐng)書8

x區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

  我司(廠)于xx年xx月xx日開業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xx。經(jīng)營(yíng)xx,法人代表xx,會(huì)計(jì)xx,注冊(cè)資本xx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xx,兼營(yíng)xx,經(jīng)營(yíng)方式:xx,聯(lián)系電話:xx,從業(yè)人數(shù):xx人。

  我單位xx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xx的比例達(dá)到x.x%,xx年x—xx月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入xx元,銷售成本xx元,銷項(xiàng)稅額xx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xx元,應(yīng)繳增值稅xx元,已交增值稅xx元,留抵增值稅x元,期末存貨x元,稅負(fù)率x。x%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫(kù),無(wú)欠稅。能嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專職會(huì)計(jì)人員x名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)x字[xx]xx號(hào)《xx》文件關(guān)于xxx的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫(kù)的`xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

  單位名稱(公章)

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書9

連云港地稅局:

  20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年xx月xx日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的.元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  xxxxxxx公司

  20xx年xx月xx日

  個(gè)人所得稅退稅資料和退稅申請(qǐng)

  退回個(gè)人所得稅所需要的資料:

  1. 經(jīng)辦人身份證原件,復(fù)印件(兩份)

  2. 退稅申請(qǐng)(兩份,蓋章) 見下文

  3. 繳稅的銀行回單

  4. 收入退還審查表(稅務(wù)局領(lǐng)取,一式四份,蓋章)將資料準(zhǔn)備齊全,到地稅局辦理退稅

  關(guān)于xx公司x月份個(gè)人所得稅退稅的申請(qǐng)

  連云港地稅局: 20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年xx月xx日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  xxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書10

__________稅局:

  本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算申請(qǐng)書的正確格式圖片清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為____年1月01日至____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在____年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所申請(qǐng)書的樣板得投資者個(gè)人所得稅年度匯申請(qǐng)書格式范文模板算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開戶行:__銀申請(qǐng)書貧困補(bǔ)助行

  銀行賬號(hào):________

  特此說(shuō)明!

  ______單位名字

  20__年__月__日

退稅申請(qǐng)書11

____市____區(qū)國(guó)稅局:

  茲有________有限公司,稅號(hào):____________。20____年銷售收入:________元,20____應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

  根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。

  望批準(zhǔn)!

  冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的'商品和技術(shù)除外)。

  公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見附表)

  因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

退稅申請(qǐng)書12

xx稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶xxxx公司職工xxx,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購(gòu)買價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號(hào):xxx號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  特此申請(qǐng)

  申請(qǐng)人:

退稅申請(qǐng)書13

國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司于xxxx年xx月xx日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額xxxx元;xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額xxxx元;xxxx年度多繳納企業(yè)所得稅額xxxxxxx元;xxxx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額xxxx元。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅!敝(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅xxxx元。

  特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

  附送資料

  1、xxxx年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

  2、xxxx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

  xxxxxx有限公司

  xxxx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書14

xx市下城區(qū)國(guó)稅局:

  茲有xx有限公司,稅號(hào):xx。銷售收入:xx元,應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)公司:xx公司

20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書15

xxxx海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅xxxx元,增值稅xxxxx元,消費(fèi)稅xxxx元。

  2.申請(qǐng)退稅理由:xxxxxxxxx。

  3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅xxxxx元,增值稅xxxxx元,消費(fèi)稅xxxxx元。

  4.申請(qǐng)人名稱:xxxxx

  5.開戶銀行:xxxxx

  6.開戶銀行賬號(hào):xxxxx

  注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

  說(shuō)明:

  1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的.情況。

  2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

  3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

  4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

  5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

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